11/06/2025
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08010017 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
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R$ 200,04
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PAGO
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11/06/2025
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08010012 ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 519,37
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PAGO
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11/06/2025
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
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R$ 12,69
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PAGO
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11/06/2025
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08050028 FRANCISCA SANDRA MIRANDA LOPES ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BIRO E CORTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 1.296,00
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PAGO
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11/06/2025
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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06/06/2025
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08010012 ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 519,37
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LIQUIDADO
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05/06/2025
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08010017 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
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R$ 200,04
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LIQUIDADO
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30/05/2025
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08050027 EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA PADRONIZADAS COM FOTOGRAFIAS EM VIDRO SOBRE BASE DE MARMORE
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R$ 3.900,00
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PAGO
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30/05/2025
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08050025 A M S SUPERMERCADO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 420,56
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PAGO
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30/05/2025
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08010020 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 3.125,13
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PAGO
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30/05/2025
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08010018 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 26.178,62
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PAGO
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30/05/2025
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
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R$ 12,69
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PAGO
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30/05/2025
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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30/05/2025
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08050023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS E 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO E A CABOS COM HD SATA, CONECTORES E FONTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025
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R$ 2.600,00
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LIQUIDADO
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30/05/2025
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08050024 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01(UMA) JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025
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R$ 1.556,00
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LIQUIDADO
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30/05/2025
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08050026 FRANCISCO ALAN ALVES ANDRADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS EM TEMPO REAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025
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R$ 3.500,00
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LIQUIDADO
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29/05/2025
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08050027 EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA PADRONIZADAS COM FOTOGRAFIAS EM VIDRO SOBRE BASE DE MARMORE .
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R$ 3.900,00
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EMPENHADO
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29/05/2025
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08010018 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 26.178,62
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LIQUIDADO
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29/05/2025
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08010020 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 3.125,13
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LIQUIDADO
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29/05/2025
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08050027 EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA PADRONIZADAS COM FOTOGRAFIAS EM VIDRO SOBRE BASE DE MARMORE .
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R$ 3.900,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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08050009 L M PAIVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, EXPURGO, LIMPEZA E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025
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R$ 7.850,00
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PAGO
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28/05/2025
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08050022 PAULO ANDRE ALVES BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA ATENDER AS SESSÕES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025
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R$ 1.113,00
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EMPENHADO
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28/05/2025
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08050023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS E 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO E A CABOS COM HD SATA, CONECTORES E FONTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025
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R$ 13.000,00
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EMPENHADO
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28/05/2025
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08040031 LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025
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R$ 8.000,00
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PAGO
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28/05/2025
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08040032 INNOVA SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS FLUXOS DE DESPESAS E ESTABELECIMENTOS DE ROTINAS FINANCEIRAS, FORTALECENDO A GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025
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R$ 6.400,00
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PAGO
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28/05/2025
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08040032 INNOVA SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS FLUXOS DE DESPESAS E ESTABELECIMENTOS DE ROTINAS FINANCEIRAS, FORTALECENDO A GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025
|
R$ 6.400,00
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PAGO
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28/05/2025
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08010004 BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
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R$ 38,07
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PAGO
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28/05/2025
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08050026 FRANCISCO ALAN ALVES ANDRADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS EM TEMPO REAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025
|
R$ 17.500,00
|
EMPENHADO
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28/05/2025
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08040031 LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025
|
R$ 8.000,00
|
PAGO
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28/05/2025
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08050024 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01(UMA) JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025
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R$ 7.780,00
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EMPENHADO
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