Demonstrativo das Despesas

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Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas

Dados atualizados em: 26/06/2026 - 10:26:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
19/05/2026
08050010
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
EMPENHADO
R$ 4.296,00
19/05/2026
08050009
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS E 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO E A CABOS COM HD SATA, CONECTORES E FONTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
EMPENHADO
R$ 20.800,00
19/05/2026
08050008
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01(UMA) JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
EMPENHADO
R$ 12.448,00
19/05/2026
08050007
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCLUSO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2026
EMPENHADO
R$ 23.999,97
19/05/2026
08050005
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
EMPENHADO
R$ 15.616,00
19/05/2026
08010014
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUPAMENTOS ELETRÔNICOS DE INFORMATICA E DE SEGURANÇA COM INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADADE DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU-CE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 2.960,00
19/05/2026
08050005
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 1.952,00
19/05/2026
08050006
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 4.800,00
19/05/2026
08050007
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCLUSO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 7.999,99
19/05/2026
08050008
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01(UMA) JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 1.556,00
19/05/2026
08050009
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS E 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO E A CABOS COM HD SATA, CONECTORES E FONTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 2.600,00
19/05/2026
08050010
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 2.148,00
19/05/2026
08050011
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO EXCLUSIVO DE SOFTWARE NO MODULO CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEICULOS, CONTEMPLANDO CADASTROS DIVERSOS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, LANÇAMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS EM GERAL, COM GERAÇÃO DO SIM PARA ATENDER O TCE CE. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.
LIQUIDADO
R$ 3.000,00
19/05/2026
08050012
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMTIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 12.868,95
18/05/2026
08050004
SIGMA SERVIÇOS LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRÔNICA PARLAMENTAR/CIDADÃO, APLICAÇÃO MÓBILE MESA DIRETORA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2026
EMPENHADO
R$ 30.600,00
18/05/2026
08050002
A M S SUPERMERCADO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.
LIQUIDADO
R$ 700,87
18/05/2026
08050003
FRANCISCO ALAN ALVES ANDRADE
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS EM TEMPO REAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.
LIQUIDADO
R$ 3.500,00
18/05/2026
08050003
FRANCISCO ALAN ALVES ANDRADE
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS EM TEMPO REAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.
EMPENHADO
R$ 28.000,00
18/05/2026
08050002
A M S SUPERMERCADO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.
EMPENHADO
R$ 700,87
14/05/2026
08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
LIQUIDADO
R$ 13,27
14/05/2026
08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026
PAGO
R$ 13,27
14/05/2026
08010043
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026
PAGO
R$ 40.416,13
14/05/2026
08010044
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026
PAGO
R$ 3.123,34
11/05/2026
08010002
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026
PAGO
R$ 1.209,16
11/05/2026
08040033
PAULO ANDRE ALVES BEZERRA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS PARA ATENDER AS SESSOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026
PAGO
R$ 682,00
11/05/2026
08050001
FELIPE TIMBO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, EM CARÁTER PONTUAL E DE EXECUÇÃO IMEDIATA, PARA ANÁLISE E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14133/2021, MEDIANTE EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS, SEM VÍNCULO CONTINUADO
PAGO
R$ 8.500,00
11/05/2026
08040032
A M S SUPERMERCADO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO
PAGO
R$ 446,17
11/05/2026
08040005
A M S SUPERMERCADO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
PAGO
R$ 113,88
11/05/2026
08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026
PAGO
R$ 26,54
11/05/2026
08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
LIQUIDADO
R$ 26,54
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