EMPENHO: 08070017 - DATA: 29/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 08070017

Data: 29/07/2025

Valor: R$ 3.999,82

Fornecedor: SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME A NECESSIDADE E DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/07/2025 2025 3.999,82

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/07/2025 08070017 - 001 - 000 2025 3.999,82

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