Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 1404 registros
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 18:36:14 Fonte dos dados: Sistema contábil -
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
20/02/2026 EMPENHO: 08010027
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DIRETRIZES DE INTRODUÇAO E IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), LEI N 13.709/2018 NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.

R$ 5.980,00
20/02/2026 EMPENHO: 08010034
L M PAIVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, EXPURGO, LIMPEZA E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202503200005 PREGÃO ELETRONICO Nº CMI-25.02.05-01-PE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.

R$ 7.850,00
20/02/2026 EMPENHO: 08010036
CAROLINA VASCONCELOS SOC.IND. DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON LEGISLATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.

R$ 9.500,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010015
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 4.800,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010016
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01(UMA) JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 1.556,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010017
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS E 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO E A CABOS COM HD SATA, CONECTORES E FONTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 2.600,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010018
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

R$ 2.148,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010015
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 4.800,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010016
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01(UMA) JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 1.556,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010017
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS E 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO E A CABOS COM HD SATA, CONECTORES E FONTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 2.600,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010018
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

R$ 2.148,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010015
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 4.800,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010016
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: 02(DUAS) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E 01(UMA) JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 1.556,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010017
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS E 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO E A CABOS COM HD SATA, CONECTORES E FONTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026

R$ 2.600,00
19/02/2026 EMPENHO: 08010018
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

R$ 2.148,00
13/02/2026 EMPENHO: 08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

R$ 26,16
13/02/2026 EMPENHO: 08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

R$ 26,16
13/02/2026 EMPENHO: 08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

R$ 26,16
12/02/2026 EMPENHO: 08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

R$ 26,16
12/02/2026 EMPENHO: 08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

R$ 26,16
12/02/2026 EMPENHO: 08010001
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.

R$ 26,16
11/02/2026 EMPENHO: 08020002
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.

R$ 225,00
11/02/2026 EMPENHO: 08020004
A M S SUPERMERCADO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.

R$ 463,56
11/02/2026 EMPENHO: 08020003
FCF SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL EMPR. E ADM. LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEFINIÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS E SISTEMATIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2026 EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO, O QUE PODE INVIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE COM DIÁLOGO JUNTO À CONTABILIDADE PARA TAIS ESPERTIZES.

R$ 12.500,00
11/02/2026 EMPENHO: 08020002
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.

R$ 225,00
11/02/2026 EMPENHO: 08020004
A M S SUPERMERCADO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.

R$ 463,56
11/02/2026 EMPENHO: 08020003
FCF SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL EMPR. E ADM. LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEFINIÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS E SISTEMATIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2026 EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO, O QUE PODE INVIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE COM DIÁLOGO JUNTO À CONTABILIDADE PARA TAIS ESPERTIZES.

R$ 12.500,00
11/02/2026 EMPENHO: 08020002
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.

R$ 225,00
11/02/2026 EMPENHO: 08020004
A M S SUPERMERCADO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU E SEU ANEXO.

R$ 463,56
11/02/2026 EMPENHO: 08020003
FCF SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL EMPR. E ADM. LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEFINIÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS E SISTEMATIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2026 EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO, O QUE PODE INVIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE COM DIÁLOGO JUNTO À CONTABILIDADE PARA TAIS ESPERTIZES.

R$ 12.500,00

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