Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 7014 registros
Dados atualizados em: 01/04/2026 - 17:17:56
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
19/01/2021 EMPENHO: 08010005
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 4.800,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010006
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

R$ 4.500,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010007
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

R$ 7.800,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010008
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

R$ 2.230,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010005
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 4.800,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010006
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

R$ 4.500,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010007
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

R$ 7.800,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010008
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

R$ 2.230,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010005
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 4.800,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010006
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

R$ 4.500,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010007
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

R$ 7.800,00
19/01/2021 EMPENHO: 08010008
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

R$ 2.230,00
11/01/2021 EMPENHO: 08010010
CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATO NOTARIAL.

R$ 230,73
11/01/2021 EMPENHO: 08010010
CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATO NOTARIAL.

R$ 230,73
11/01/2021 EMPENHO: 08010010
CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATO NOTARIAL.

R$ 230,73
29/12/2020 EMPENHO: 08120023
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO 08010021/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 11.418,91
29/12/2020 EMPENHO: 08120021
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI

R$ 2.905,07
29/12/2020 EMPENHO: 08120022
A C XAVIER DA CRUZ-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 388,30
29/12/2020 EMPENHO: 08120020
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020

R$ 13.200,00
29/12/2020 EMPENHO: 08120023
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO 08010021/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 11.418,91
29/12/2020 EMPENHO: 08120021
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI

R$ 2.905,07
29/12/2020 EMPENHO: 08120022
A C XAVIER DA CRUZ-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 388,30
29/12/2020 EMPENHO: 08120020
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020

R$ 13.200,00
29/12/2020 EMPENHO: 08120023
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO 08010021/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 11.418,91
29/12/2020 EMPENHO: 08120021
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI

R$ 2.905,07
29/12/2020 EMPENHO: 08120022
A C XAVIER DA CRUZ-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.

R$ 388,30
29/12/2020 EMPENHO: 08120020
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020

R$ 13.200,00
29/12/2020 EMPENHO: 08120019
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.

R$ 7.000,00
29/12/2020 EMPENHO: 08120019
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.

R$ 7.000,00
29/12/2020 EMPENHO: 08120019
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.

R$ 7.000,00

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